|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
201806136
|
internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
MAXNETWORK,s.r.o |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
8213651835
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,98 |
s DPH |
20.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
180005
|
tovar
|
58,75 |
s DPH |
20.08.2018 |
Moruša centrum |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
180004
|
tovar
|
70,64 |
s DPH |
20.08.2018 |
Moruša centrum |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
180006
|
tovar
|
74,09 |
s DPH |
20.08.2018 |
Moruša centrum |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
9/2018
|
maliarske práce
|
280,00 |
s DPH |
27.07.2018 |
Rákóczi Michal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
8/2018
|
maliarske práce
|
300,00 |
s DPH |
24.07.2018 |
Rákóczi Michal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
1853232
|
prenájom rohoží
|
18,05 |
s DPH |
24.07.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
8830041380
|
vodné stočné
|
366,79 |
s DPH |
16.07.2018 |
ZSVaK |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
21815746
|
GDPR komentár k ochrane osob.údajov
|
31,05 |
s DPH |
12.07.2018 |
RAABE |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
2018033
|
Reklama na dni M. Borsosa
|
542,04 |
s DPH |
12.07.2018 |
Bellareklama |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
7417984350
|
vyúčtovacia faktúra
|
6 386,52 |
s DPH |
12.07.2018 |
SPP |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
86088644
|
publikácie
|
56,80 |
s DPH |
12.07.2018 |
Poradca |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
06.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
8211593050
|
mob.int.
|
21,49 |
s DPH |
03.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
181068
|
činnosť osob. org.
|
24,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
9180003138
|
edupage
|
63,00 |
s DPH |
28.06.2018 |
ASC |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
7489659782
|
elektrina ZŠ
|
1 750,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
ZSE |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
10.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
18069
|
dod. vody
|
30,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
01.04.2019 |
|
Faktúra |
2018028
|
platba za tovar
|
400,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Bellareklama |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
01.04.2019 |