|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
TH - 2350288
|
Nájom WC 7030
|
74,33 |
s DPH |
28.02.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
26/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
74,80 |
s DPH |
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
25/2023
|
stravné SF
|
93,50 |
s DPH |
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
24/2023
|
obedy 2/2023
|
374,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
20231549
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
23020
|
Voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
20230014
|
Lyžiarsky výcvik ubytovanie -+ strava
|
3 000,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
20230016
|
lyžiarsky výcvik - sestra
|
140,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
Faktúra |
1202305543
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
2023052
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
TH - 2251958
|
Prenájom zariadenia
|
69,43 |
s DPH |
28.02.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
322682450
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
2220071383
|
Výstupy zo zariadenia
|
348,02 |
s DPH |
28.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
7141730330
|
Elektrina ZŠ
|
7 800,47 |
s DPH |
07.03.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
202302069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.02.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
Faktúra |
1953914034
|
Mesačná splátka
|
7,65 |
s DPH |
23.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
1953913603
|
Mesačná splátka
|
56,97 |
s DPH |
23.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
23FV0054
|
Školské potreby
|
113,76 |
s DPH |
17.02.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
17.02.2023 |
|
Faktúra |
8331002560
|
Vodné stočné
|
514,48 |
s DPH |
15.02.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |