Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2736735 Prenájom rohoží 46,86 s DPH 09.10.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.10.2025
Faktúra 8376866762 Poplatky za telekom. služby 26,36 s DPH 08.10.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.10.2025
Faktúra 8531050365 Vodné stočné 422,55 s DPH 08.10.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.10.2025
Faktúra 2250040245 Výstupy zo zariadenia 7,53 s DPH 07.10.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.10.2025
Faktúra 2530021978 Plyn ZŠ 704,31 s DPH 06.10.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.10.2025
Faktúra 2250045008 Elektrina ZŠ 952,25 s DPH 06.10.2025 Energie 2, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.10.2025
Faktúra 1202535560 Internetové služby 60,00 s DPH 02.10.2025 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 2025278 Zabezp. BOZP 92,25 s DPH 02.10.2025 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 2505294 Systémová podpora URBIS 89,69 s DPH 02.10.2025 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 1202510990 Prenájom zariadenia Kyocera 388,33 s DPH 02.10.2025 Z+M servis a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 202509072 Školské ovocie 0,00 s DPH 02.10.2025 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra F525070242 Učebnice 53,00 s DPH 02.10.2025 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 115/2025 režijné náklady za stravu 516,00 s DPH 02.10.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 116/2025 stravné SF 129,00 s DPH 02.10.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra 117/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 103,20 s DPH 02.10.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.10.2025
Faktúra TH - 2551451 Nájom VC 7030 88,10 s DPH 30.09.2025 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 25053 Voda v bareloch 50,00 s DPH 30.09.2025 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.09.2025
Faktúra 3120250552 Učebnice 1 025,10 s DPH 29.09.2025 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.09.2025
Faktúra 49/2025 Revízia komínov 200,00 s DPH 29.09.2025 Zoltán Žák ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.09.2025
Faktúra F525053792 Učebnice 208,10 s DPH 26.09.2025 preskoly.sk, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2025