Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250448 Činnosť osob. org. 49,20 s DPH 06.03.2025 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2025
Faktúra 250053 Čistiace prostriedky 105,25 s DPH 06.03.2025 BRISTON s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2025
Faktúra 28/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 80,40 s DPH 04.03.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.03.2025
Faktúra 27/2025 stravné SF 100,50 s DPH 04.03.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.03.2025
Faktúra 26/2025 režijné náklady za stravu 402,00 s DPH 04.03.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.03.2025
Faktúra TH - 2550275 Nájom VC 7030 87,79 s DPH 04.03.2025 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.03.2025
Faktúra 250037 Maliarske potreby 186,39 s DPH 03.03.2025 Tibor Sercel SET ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 8004023507 Poistenie budovy 319,76 s DPH 03.03.2025 ČSOB Poisťovňa ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 202502074 Školské ovocie 0,00 s DPH 03.03.2025 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 2656276 Prenájom rohoží 46,86 s DPH 03.03.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 2025050 Zabezp. BOZP 92,25 s DPH 03.03.2025 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 1202509568 Internetové služby 60,00 s DPH 03.03.2025 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 25005 Voda v bareloch 36,00 s DPH 21.02.2025 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 21.02.2025
Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 29,95 s DPH 19.02.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 19.02.2025
Faktúra 1/2025 čistiace a upratovacie služby 63,96 s DPH 19.02.2025 Alexander Görföl ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 19.02.2025
Faktúra 240067101 Poplatok za prenájom zariadenia 80,92 s DPH 19.02.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 19.02.2025
Faktúra 2530021978 Plyn ZŠ 10 954,80 s DPH 14.02.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.02.2025
Faktúra 2501448 Školenie k inform. systému URBIS 77,00 s DPH 12.02.2025 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.02.2025
Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 62,64 s DPH 12.02.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.02.2025
Faktúra 8531003633 Vodné stočné 375,22 s DPH 12.02.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.02.2025
zobrazené záznamy: 341-360/2215